廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室下屬無二級單位。單位總編制69名,其中行政編制56名,其他事業(yè)編制2名,工勤編制11名。在職人員總數(shù)72人,其中行政人員56人,其他事業(yè)人員2人,工勤人員11人,臨聘人員3人。離休人員2人,退休人員48人。固定資產(chǎn)總額997.22萬元。
主要職責(zé)職能: 廣元市人民代表大會及其常務(wù)委員會(一)對本市經(jīng)濟和社會生活中的重大問題及人民群眾普遍關(guān)心的“熱點”問題組織調(diào)查研究、視察和檢查。
(二)組織人大代表評議市“一府一委兩院”的工作。
(三)督促市人代會期間代表議案、意見和建議的辦理工作。
(四)辦理市人大常委會任免范圍內(nèi)的干部任免手續(xù)。
(五)組織市人大代表的選舉和市人大代表的選舉。
(六)聯(lián)系市人大代表,組織代表視察、檢查和接訪選民活動,督促代表視察、檢查和接訪活動中提出意見、建議的辦理工作。
(七)聯(lián)系在廣元工作的全國人大代表及省、市人大代表,協(xié)助開展視察活動。
(八)負責(zé)市人代會、市人大常委會、主任會議等會議的組織和服務(wù)工作。
(九)負責(zé)市人大常委會文件、報告的起草、印發(fā),常委會公報、人大工作簡報等的編輯印發(fā)和人大工作的宣傳報道。
二、預(yù)算情況說明
廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室,2019年部門預(yù)算收入總數(shù)1788.91萬元,較2018年部門預(yù)算收入總數(shù)1681.56萬元增長6.38%;2019年部門預(yù)算支出總數(shù)1788.91萬元,較2018年部門預(yù)算支出總數(shù)1681.56萬元增長6.38%。主要原因是人員增加導(dǎo)致預(yù)算數(shù)增加。
部門基本支出預(yù)算1150.33萬元,其中:人員支出834.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助支出等。公用支出315.42萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費等。
部門項目預(yù)算638.58萬元(明細項目見附表)。
部門政府采購預(yù)算情況:年初無政府采購計劃。
財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算39萬元。2019年因公出國(境)計劃預(yù)算9萬元;公務(wù)接待費預(yù)算3萬元,較2018年預(yù)算持平,主要原因是進一步貫徹落實黨中央國務(wù)院關(guān)于黨政機關(guān)改進作風(fēng)、厲行節(jié)約的指示精神;公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算27萬元(運行維護費27萬元),較2018年預(yù)算持平。
三、其他情況說明
政府性基金預(yù)算支出情況說明:2019年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明:2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算撥款安排的支出。
重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明:無50萬元以上重點項目。(50萬元以上項目進行說明。)
國有資產(chǎn)占用情況說明:總資產(chǎn)997.22萬元,其中房屋及構(gòu)筑物546.06萬元;通用設(shè)備412.05萬元;家具、用具、裝具39.11萬元。
名詞解釋:
基本支出:人員支出主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助支出等。公用支出主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費等。
項目支出:為完成2019年度市人大‘一要點三計劃’工作及省人大、市委交辦的重點工作等專項工作經(jīng)費。