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      市人大預(yù)算委、常委會預(yù)算工委開展審計查出問題整改落實情況督查

      發(fā)布時間:2024-12-03 17:41    閱讀:398次

      微信圖片_20241203173331.jpg

      為進一步落實審計查出問題整改情況向市人大常委會報告工作制度,切實提高審計查出問題整改實效,11月下旬,市人大預(yù)算委、常委會預(yù)算工委會同市審計局,組織預(yù)算審查咨詢專家組成聯(lián)合督查組,對2023年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改落實情況進行現(xiàn)場跟蹤督查。

      督查組重點聚焦重大政策落實、預(yù)算管理及財務(wù)收支、專項資金及債券資金使用、國有資產(chǎn)管理、重大投資項目管理等方面情況,結(jié)合審計查出問題整改進度,確定對廣信農(nóng)業(yè)融資擔保股份有限公司等5家單位整改實效進行重點督查。

      督查組堅持問題導(dǎo)向,針對審計報告中反映的問題,通過“聽、看、查、問、訪”等方式對整改報告、整改清單、賬簿、憑證、報表等相關(guān)整改材料反映的內(nèi)容進行逐項查閱核實。

      從督查情況看,被審計單位強化整改主體責(zé)任,嚴格落實整改要求,細化責(zé)任分工,制定工作方案,建立整改臺賬,倒排工期對賬銷號,確保整改工作取得實效。

      按照審計整改后續(xù)工作要求,督查組建議:一要壓實責(zé)任。被審計單位主要負責(zé)人要切實擔負起整改“第一責(zé)任人”責(zé)任,夯實整改主體責(zé)任,審計部門要切實強化對審計整改工作的日常督促檢查。二要對表銷賬。切實按照審計反饋問題對標對表逐一銷賬,做到真改實改、有據(jù)可查。三要舉一反三。以點帶面把審計查出問題整改作為規(guī)范本單位、本系統(tǒng)管理的契機,真正達到“治已病、防未病”的目的。四要建章立制。針對審計中發(fā)現(xiàn)的共性問題和屢審屢犯問題,要認真剖根溯源、找準癥結(jié),在深刻查糾問題原因的基礎(chǔ)上建立完善相關(guān)制度,嚴格用制度規(guī)范行為、用制度管人管事。(來源:鄧曉蓉)

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